Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Евтушенко, Е. - Особенности организации и планирования внутреннего аудита в крупных публичных компаниях
Евтушенко, Е. - Особенности организации и планирования внутреннего аудита в крупных публичных компаниях
Нет экз.
Статья
Автор: Евтушенко, Е.
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление (электронная версия): Особенности организации и планирования внутреннего аудита в крупных публичных компаниях
2025 г.
ISBN отсутствует
Автор: Евтушенко, Е.
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление (электронная версия): Особенности организации и планирования внутреннего аудита в крупных публичных компаниях
2025 г.
ISBN отсутствует
Статья
Евтушенко, Е.
Особенности организации и планирования внутреннего аудита в крупных публичных компаниях / Евтушенко Е. // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление (электронная версия). – 2025. – №3. – С.98-108. - 643558. – На рус. яз.
Регламентационная и организационная база функционирования службы внутреннего аудита крупной публичной компании на примере ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших нефтегазовых компаний России, обладающей вертикально интегрированной структурой. Структура системы внутреннего аудита ПАО "Лукойл". Цель, задачи, функции Службы внутреннего аудита. Методика планирования внутреннего аудита в ПАО "ЛУКОЙЛ". Приоритизация объектов внутреннего аудита. Показатели, используемые для оценки качества выполнения плана внутреннего аудита. Возможность использования подходов к внутренней регламентации и методике планирования деятельности службы внутреннего аудита публичной компании аналогичными организациями для совершенствования и повышения эффективности деятельности собственных соответствующих подразделений.
Ключевые слова = АУДИТ ВНУТРЕННИЙ
Ключевые слова = ЛУКОЙЛ
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ПЛАН
Ключевые слова = ПЛАНИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ
Ключевые слова = РЕГЛАМЕНТ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = СЫСОЕВА О.М.
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Ключевые слова = БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. АУДИТ
Евтушенко, Е.
Особенности организации и планирования внутреннего аудита в крупных публичных компаниях / Евтушенко Е. // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление (электронная версия). – 2025. – №3. – С.98-108. - 643558. – На рус. яз.
Регламентационная и организационная база функционирования службы внутреннего аудита крупной публичной компании на примере ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших нефтегазовых компаний России, обладающей вертикально интегрированной структурой. Структура системы внутреннего аудита ПАО "Лукойл". Цель, задачи, функции Службы внутреннего аудита. Методика планирования внутреннего аудита в ПАО "ЛУКОЙЛ". Приоритизация объектов внутреннего аудита. Показатели, используемые для оценки качества выполнения плана внутреннего аудита. Возможность использования подходов к внутренней регламентации и методике планирования деятельности службы внутреннего аудита публичной компании аналогичными организациями для совершенствования и повышения эффективности деятельности собственных соответствующих подразделений.
Ключевые слова = АУДИТ ВНУТРЕННИЙ
Ключевые слова = ЛУКОЙЛ
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ПЛАН
Ключевые слова = ПЛАНИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ
Ключевые слова = РЕГЛАМЕНТ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = СЫСОЕВА О.М.
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Ключевые слова = БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. АУДИТ

На полку
